扶貧款怎麼做會計分錄,我單位給別的單位扶貧款,開據一張收款收

2021-04-21 11:44:28 字數 1051 閱讀 7132

1樓:匿名使用者

借:營業外支出----資助支出科目

貸:銀行存款或現金

2樓:彤彤媽

借 營業外支出

貸 庫存現金(銀行存款)

3樓:匿名使用者

借:營業外支出

貸:現金

對方開的收款收據能入賬嗎?分錄?

4樓:匿名使用者

1、收到對方開具的現金收款收據可以入賬,如果是開具費用的收據則不可以入賬;

2、收到現金收款收據的會計分錄是:

借:現金

貸:其他應收款或應收賬款等

3、收據是企事業單位在經濟活動中使用的原始憑證,主要是指財政部門印製的蓋有財政票據監製章的的收付款憑證,用於行政事業性收入,即非應稅業務 。

5樓:寳蜜姿

發票上必須要有稅務鑑章才可以入賬 對方開給你們的是外來的原始憑證,正規發票作為入賬的原始依據一定要辨認清楚.

電費可以不用計提

如果你們用電是用在辦公樓裡 借:管理費用-電費貸:庫存現金\銀行存款

如果電是用在工廠裡面生產用電,就借:製造費用-電費貸:庫存現金\銀行存款

6樓:王者風範

對方開的收款收據是不能入賬的,得用正規的發票入帳。

如果你不是按月交納電費的,得預先提取該部分費用;如果是按月交納電費,並能及時取得正規發票的情況下,則不用提取,直接按發票金額計入費用即可。

1\提取時的分錄如下:

借:製造費用——電費

貸:預提費用

2\繳納時的分錄如下:

借:預提費用

貸:現金(銀行存款)

沒有正規發票是絕對不允許入帳的,你可以要給你電的那個單位給你開具增值稅電費發票,相當於電業局售電給它,但它又把部分電售給了你單位,應該能講得通的。

7樓:匿名使用者

你是引用別的工廠的電,如果你是單獨的電錶,你可以依據工廠給你開具的收據加上工廠當月繳納電費的發票影印件入賬。

怎麼做,會計分錄,這個會計分錄怎麼做

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這道會計分錄怎麼做,這道題會計分錄怎麼做?

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