1樓:就叫清風
1、讓對方把已經認證的發票做進項稅轉出,或者進項稅額認證資料中把該張發票對應的進項稅減掉申報。
2、向對方重新開具一張發票。
3、對方需要向稅局寫情況說明,因為這種情況稅局系統能監控出來。
2樓:匿名使用者
當月,我在處理一張需要作廢的增值稅發票時,錯把一張已經開過的當月發票作廢了。對方已經認證,我該如何處理?
------讓對方作進項稅轉出後重開並做好溝通解釋工作。
當月我方發票已作廢,對方已認證,怎麼處理
3樓:匿名使用者
不是當月的要等稅款退下來,下個月才能去重開。另外還要出個情版況說明。
他們都認證了權
,國稅查也會查到你們都作廢了,還是不能抵扣進項稅的。估計也要罰款。首先你要讓對方開紅字發票,把原發票作進項稅轉出,並且要對原先做好的憑證用紅字沖掉。
你拿著對方的紅字發票和通知單再去重開就可以啦!所以,對於已認證的那張發票要對方單位所在稅務局開具紅字發票通知書,然後你根據通知單開一張紅字發票帶上已作廢的發票去重新開老,當月的很容易搞定!
4樓:匿名使用者
ily2929 答得對,讓你客戶找他的主管稅局,你有得受了。
5樓:匿名使用者
1、聯次還來沒有收齊就作廢了,這自
屬於違規作廢了。若查的嚴,按照違規開具罰款,完全有可能。
2、讓對方先去聯絡他的稅務局,六月申報的時候不要抵扣這份發票的稅額,具體操作可能需要對方稅務局手動修改。然後你在對方申報後收回所有聯次再蓋章作廢。
3、如果對方認證又抵扣了,也是找他的稅務局處理,有個專門處理這個問題的系統,他的稅務局可以改。他進項稅轉出後,再退發票給你。
增值稅發票開錯了必須當月作廢嗎,可以下個月作廢嗎?
6樓:匿名使用者
防偽稅控開具的增值稅發票只能在當月作廢,跨月的只能開紅字發票衝。具體操作為寫一份錯開說明,再在防偽開票系統中打一份開具紅字發票申請單,去國稅局申請開具開具紅字發票通知單,最後回去開紅字發票衝。
7樓:匿名使用者
增值稅發票你要想要做廢的只能當月做廢/
次月的只能按開具紅字發票的程式來處理。
次月是不可以做廢以前月份開具的發票的。
做廢只能當月。
8樓:匿名使用者
這個問題你應該辦好相關的部門去諮詢一下下
客戶開給我方的一張增值稅專用發票已經作廢了,但是我還是認證了
那麼稅局那邊就會引起警報,提示是失控發 票,稅局就會找你,讓你到稅局說明情況,進項轉出,補交稅款。首先這張發票先不要退還對方 還給對方你們公司可能承擔責任的 先問一下你公司所在國稅局的稅管員,一般那張發票稅金做進項稅轉出處理就可以,還有問下稅管員可不可以退給對方這張發票,如果你方稅管員說已經抵扣不能...
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