1樓:大笑霖
某公司銷售一批原材料,售價20000元,增值稅3400元,款項存入銀行.:
借:銀行存款23400
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)3400貸:主營業務收入20000
該批材料的成本為5000元:
借:主營業務成本5000
貸:庫存商品或原材料5000
2樓:匿名使用者
會計分錄為
銷售時借:銀行存款 23400
貸:其他業務收入 20000
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)3400結轉成本時
借:其他業務成本 5000
貸:原材料 5000
3樓:匿名使用者
銷售時:
借:銀行存款 23400
貸:主營業務收入/其他業務收入 20000應繳稅費----應交增值稅(銷項稅額)3400結轉成本時:
借:主營業務成本/其他業務成本 53400貸:原材料 5000
4樓:美麗舞步紫
借:銀行存款 23400
貸:其他業務收入 20000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3400同時結轉成本
借:其他業務成本 5000
貸:原材料 5000
A公司從B公司賒購一批原材料,增值稅專用發票上註明的原材料價款為50000元,增值稅稅額為8500元
會計分錄如下 1 借 原材料 50000 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 8500貸 應付賬款 b公司 58500 2 10天內付款享受2 現金折扣,50000 2 1000借 應付賬款 b公司 58500 貸 銀行存款 57500 財務費用1000 3 20天內付款享受1 現金折扣,50000 1...
公司購買了一批原材料,貨款已經全付清,但發票只開出一部分,這個月怎麼記賬?請指教,謝謝
貨款付清證明 是確定的了。可以對有發票部門和沒有發票部分分別做賬務處理。具體分錄如下 1 有發票部分 借 原材料 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款 2 無發票部分暫估入賬,下月初紅字衝回,待發票到後再做賬務處理借 原材料 貸 銀行存款 將收到的材料,按合同 做暫估入庫。等發票到了的時候,...
某企業購進原材料一批價值10000元,增值稅1700,運雜費200(價稅款)求怎麼算出運雜費的價款和稅款
如果全部是運費,運費的稅款為200 7 14元,價款為200 14 186 分錄 借 原材料 10186 應交稅費 應交增值稅 進項稅 1714貸 銀行存款 庫存現金 應付賬款 11900 運費的稅款為200 7 14元,價款為200 14 186 你的提問,運雜費的價款和稅款,很讓人不明白。我按通...