1樓:祿材
當然不能五月發票貼到4月去了,當初你做營業費用的時候就應該把發票符在上面,你要記得:每筆費用都應該有相應的發票或證據,可以被稅務認可的。
4月份你已經做了營業費用,在4月底還沒有收到發票的話就應該沖銷營業費用,
沖銷分錄這樣:
借:預付費用-房租
貸:營業費用-房租
收到發票時再做:
借:營業費用-房租
貸:預付費用-房租
假如4月份你沒有沖銷,那就做了一筆虛假的會計分錄,也就是說沒有任何發票的情況下做了會計憑證,你可以在5月份進行賬務調整:
5月發現錯誤時:
借:預付費用-房租
貸:營業費用-房租
收到發票時再做:
借:營業費用-房租
貸:預付費用-房租
2樓:綠水青山
借:工程施工----機械費
貸:其他應付款----xx租賃費
在這中間發生了油料費、人工費、租賃費——記入 工程施工----機械費該這樣處理啊從個人手中租來的裝置是沒有發票的,——沒發票**低,一樣。可以用油料費發票處理
3樓:
借:預付賬款-租金
貸:現金
支付的房租怎麼做賬啊?
4樓:匿名使用者
預付房租時,
借:預付賬款
貸:銀行存款
每月分攤租金時,如租入房屋用於辦公,則房租記入管理費用,如租入房屋用於廠房,則房租計入製造費用
借:管理費用
製造費用
貸:預付賬款
5樓:
放待攤費用就行了吧
借:待攤費用-房租
貸:現金
每月進行攤銷:
借:管理費用-房租
貸:待攤費用-房租
6樓:匿名使用者
借:預付賬款-房租費用
貸:現金
要掛往來帳
7樓:匿名使用者
房租這個東西,我覺得可以放在待攤費用裡。。。。
借:待攤費用
貸:現金
8樓:匿名使用者
借:預付帳款
貸:現金
9樓:匿名使用者
借其他應付款
貸銀行存款
請問付房租如何做賬
10樓:匿名使用者
可以。收到票後從預付賬款轉入費用,一次,就是你做的那樣
11樓:村站與路基
11月付了半年房租,還未取得票,請問是否可以先掛到預付賬款,收到票後怎樣做賬呢?
[可以先入預付賬款收到票後,收到票後作:借:待攤費用,貸:預付賬款]是需要每個月計提,
[每月不叫計提,應叫攤銷]
還是可以一次性。
[如果一次性攤銷不怎麼影響當月利潤,一般也允許]如果是分月,一定要計入長期待攤費用?
[是的]
如果是一次,是否如下
交房租時,借:管理費用-房租,貸:庫存現金[對的]
[我想我這樣在括號內逐條回答比較清楚,你看明白沒有?]
12樓:小樹
可以這樣做
借:預付帳款
貸:現金(銀行存款)
每月攤銷時
借:管理費用
貸:預付帳款
支付下一年房租該怎麼做賬
13樓:村站與路基
借記「遞延資產」科目下賬戶x元
貸記「銀行存款」科目下賬戶x元
………把總額分攤12個月,以後每月分攤記賬:
借記成本類賬戶x元/12
貸記「遞延資產」科目下賬戶x元/12
14樓:戀勞
預付房租時,
借:預付賬款
貸:銀行存款
每月分攤租金時,如租入房屋用於辦公,則房租記入管理費用,如租入房屋用於廠房,則房租計入製造費用
借:管理費用
製造費用
貸:預付賬款
15樓:宋永春
今年:借:預付賬款 500000
貸:銀行存款 500000
明年每月:
借:管理費用
貸:預付賬款
再付另一半時同樣
16樓:匿名使用者
借:預付賬款
管理費用
貸:現金或銀行存款
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具體如下 新建企業怎麼做賬 我這個企業是小規模企業,是經營防腐保溫材料的,還接工程,怎麼做賬,還有 第一個月 沒業務,賬怎麼做,稅怎麼交,我是學會計的,剛畢業,沒一點經驗,很想學習經驗,怎樣才可以很快學到經驗?來自的提問 最佳答案由提問者推薦 1 企業所得稅在國稅交,按季申報,稅率應納稅所得額在3萬...
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收到分公司的貨款怎麼做賬,總公司怎麼做賬
收到分公司的貨款,應做分錄為 借 庫存現金 或銀行存款 貸 應收帳庫 應收賬款是指企業因銷售商品 提供勞務等經營活動,應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項,主要包括企業銷售商品或提供勞務等應向有關債務人收取的價款及 貨單位墊付的包裝費 運雜費等。為了反映和監督應收賬款的增減變動及其結存情況,企業應設...