1樓:
一般我們的第一反應應該是做壞賬處理了!但是,做了壞賬處理就等於增加了費用,減少了利潤。因此稅務局在這個方面檢查很嚴格,不是說你說做壞賬就做壞賬,做壞賬處理你必須拿出合法的證據,證明該筆賬款確實無法收回,不是說你老闆一句不能收回了就不收回了,當然如果他想年底多交企業所得稅的話就直接按壞賬處理就是了。
也就是借:資產減值損失(以前是進管理費用)
貸:壞賬準備
那麼需要什麼合法的證據呢?
在《關於企業資產損失稅前扣除政策的通知》(財稅[2009]57號)有詳細說明:
企業按規定向稅務機關報送資產損失稅前扣除申請時,均應提供能夠證明資產損失確屬已實際發生的合法證據,包括:具有法律效力的外部證據和特定事項的企業內部證據。
1、具有法律效力的外部證據主要包括:(一)司法機關的判決或者裁定;(二)公安機關的立案結案證明、回覆;(三)工商部門出具的登出、吊銷及停業證明;(四)企業的破產清算公告或清償檔案;(五)行政機關的公文;(六)國家及授權專業技術鑑定部門的鑑定報告;(七)具有法定資質的中介機構的經濟鑑定證明;(八)經濟仲裁機構的仲裁文書;(九)保險公司對投保資產出具的出險調查單、理賠計算單等;(十)符合法律條件的其他證據。
當然,也許收集這些證據很麻煩,如果你們領導說,無所謂年底所得稅納稅調增就是了。就不需要收集這些資料。如果你們不想多交相應的所得稅或者壞賬金額較大,還是老老實實這樣做吧。
2樓:匿名使用者
用備抵法建立壞賬準備金。借記:壞賬準備, 貸記:應收賬款。 之後再借記:管理費用。 貸記:壞賬準備。你說的這兩筆業務都這樣做。
急,請教一個會計問題 20
3樓:匿名使用者
1、銷項-進項=當月實際應交稅金
2、當月實際應交稅金/當月不含稅銷售收入=稅負率
按你的說法應該是向控制稅負率,所以上述公式合併就可以了。
會計題,急~~請各位幫幫忙,謝謝!
4樓:屏海讀聯
20.bc
21.ac
22.acd
23.ad
24.acd
25.abc
26.abcd
27.ab
28.d
會計分錄,急!請幫幫忙。。謝謝
5樓:匿名使用者
購入時借 固定資產 1000000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 170000貸 銀行存款 1170000
計提折舊
借 製造費用 120000貸 累計折舊 120000發生大修費用 攤銷時借 製造費用 48000 借 製造費用 6000貸 銀行存款 48000 貸 待攤費用 6000
6樓:匿名使用者
預計淨殘值4萬元,年折舊12萬
購入:借:固定資產 100萬應交稅金 17萬
貸:銀行存款 117萬
計提折舊:
借:製造費用 12萬
貸:累計折舊 12萬大修:大修費用可以一次列支費用,也可採取預提或待攤方式。這裡採取一次列支。
借:製造費用 4.8萬
貸:銀行存款 4.8萬
7樓:匿名使用者
購入 借:固定資產
應繳稅費——應交增值稅——進項稅
貸:銀行存款
計提折舊 借:製造費用
貸:累計折舊
攤銷(支付現金) 借:待攤費用 貸:現金或存款攤銷費用 借:成本費用類 貸:待攤費用
8樓:叄行丶情書
1.購入:
借:固定資產 1000 000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 170 000貸:銀行存款-轉賬支票 1170 000
2.計提折舊:
計算折舊費:(1000 000-40 000)/8=120 000元計提折舊當月不提 次月計提 故4月計提折舊:
借:製造費用 120 000貸:累計折舊 120 0003.發生大修
借:製造費用 48 000貸:銀行存款-轉賬支票 48 000攤銷借:生產成本 48 000
貸:製造費用 48 000
2023年處理裝置
借:固定資產清理 760 000
累計折舊 240 000貸:固定資產 1000 000借:銀行存款 80 000貸:
固定資產清理 76 000應交稅費-應交營業稅 4 000時間有限 沒時間檢查了 先這樣了
請教一個會計實務問題!!請前輩們幫幫忙!
9樓:
建工程狀態的資產已經進入了「在建工程」
用「固定資產清理」帳戶進行處理
最後結轉「固定資產清理」的帳戶
處理方法與「固定資產」帳戶類似
10樓:江湖人稱三雄
需要結合處理的實際形式來決定會計分錄的借方(也可能還會涉及貸方)內容
但貸方肯定少不了「貸:在建工程----xx工程(應歸集的全部實際成本)」。所以如果你想知道確切的答案,你需要補充你的問題。將其情況大致描述一下。
11樓:匿名使用者
已經完工的該怎麼結轉怎麼結轉,變賣的部分先走固定資產清理,再結轉.
12樓:
需要更詳細的說明才能具體講怎末處理。
請教一個會計實務問題!!請前輩們幫幫忙!
13樓:匿名使用者
根據企業會計準則(制度)(2005前)的有關規定,在建工程專案全部報廢或者毀損的,應當將其淨損失直接計入當期營業外支出。
因此,題中相關會計處理為:
1、變賣尚未完工的裝置取得價款
借:銀行存款 等科目
貸:在建工程
2、結轉在建工程淨損失
借:營業外支出
貸:在建工程
14樓:
如果有清理費用,就記入固定資產清理就行啦
急 棘手問題,請各位有經驗會計高手幫幫忙
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大家幫幫忙謝謝了急請大家幫幫忙!謝謝了
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