1樓:瑩
在系統引數(系統設定),找到初始化、接著總賬,看到最下方結束初始化就是了。
2樓:匿名使用者
系統設定---初始化---總賬--結束初始化
金蝶k3總賬沒有結束初始化按鈕啊?初始化資料全部輸入0後也無法儲存,如**.
3樓:樹的影
在上面的檔案裡有一個結束初始化的按鈕
4樓:匿名使用者
初始資料沒有的話,可以不用錄,直接在系統設定-初始化-總賬-結束初始化吧
5樓:匿名使用者
在系統設定--初始化--總賬裡面有結束初始化的選單
6樓:高加索
在啟用財物系統裡結束初始化行嗎
7樓:喬美娣
同問,請問有解決了嗎
金蝶k3總賬初始化
8樓:匿名使用者
1)如果沒有使用固定資產,可以不用該模組(即不初始化),直接結束總賬初始化。
2)假如固定資產設定選中與總賬同步,則必須固定資產先結束初始化,再結束總賬初始化
3)假如固定資產設定沒選中與總賬同步,則固定資產是否初始化與總賬無關。
9樓:
尊敬的客戶,您好:
固定資產沒有結束初始化,總賬是可以結束初始化的,沒有必然的聯絡,只是總賬結束初始化之後,固定資產的初始化卡片的資料金額不能自動傳遞到總賬了。
10樓:w煤球
不影響,兩個系統可分開
11樓:
不會影響總賬結束初始化的
12樓:喻珠但一南
初始化剛結束的話那就反初始化調資料,如果是初始化結束,系統正常運作中,那就是因為固定資產卡片只在固定資產部分維護,和總賬分開,總賬部分不需要重新
金蝶k3主控臺--財務會計--總賬---裡面的憑證過賬顯示的是初始化未完成不能過賬,這是什麼意思?
13樓:鷹志說史
到系統設定--初始bai
化--總賬du--結束初始化,完成這個之後就zhi能正常過賬了。
由於賬dao務版資料是承前啟後的連續資料,權而且在進行憑證過賬的同時,系統需要更新本期發生額、本年發生額、餘額等資料,如果在系統未完成初始化的情況下進行憑證過賬的操作,就會使得餘額資料無法與初始化資料進行銜接,因此係統要求在憑證過賬之前,必須完成系統初始化的操作。
擴充套件資料1、在金蝶kis專業版中,存貨初始化資料、進銷存業務單據等都可以在初始化時同時進行,但涉及期末處理等關鍵時,必須先完成系統初始化工作,否則系統將拒絕執行。
2、在完成初始化工作後,要注意檢查初始化資料的正確性,否則一旦出錯,在以後期間再要想修改則會非常困難,也會影響業務處理。
14樓:奔跑的蝸牛
這是因為啟用系統bai時沒有對系統進行「結束初始化du」操作
,先對系zhi統進行初始化操作後再過賬dao就可以了。
結束初始化步驟如下:
一、通過初始化系統,結束初始化操作。
1、用有操作許可權的使用者登入客戶端,在主介面上選擇初始化-啟用財務系統;
2、點選「結束初始化」-「開始」;
3、提示「啟用財務系統成功!」-「確定」(系統初始化操作結束)。
二、結束初始化後憑證過賬步驟
1、點選「賬務處理」-「憑證過賬」,進行憑證過賬業務。
2、系統出現憑證過賬介面,點選「開始過賬」如圖:
3、系統自動處理完成憑證過賬後,顯示業務處理情況的報告(如圖),憑證過賬結束。
15樓:匿名使用者
系統設定——初始化——總賬——結束初始化!(當然是你把期初資料錄入完畢的情況下!)
16樓:匿名使用者
需要先在系統設定→初始化→總賬,雙擊【結束初始化】。
金蝶k3如何修改已經結束初始化應收應付的啟用會計期間 5
17樓:就醬挺好
金蝶k3已經結束初始化是無法直接修改應收應付的啟用會計期間,只能先進行反初始化然後才能直接設定啟用會計期間,或者將需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。
k3年度結轉和月結操作相同,系統自動判斷是否該會計年度的最後一個期間,如果是則進行年度結轉,整個操作過程同日常月度結賬,優點是操作簡單,方便客戶進行資料多個年度資料查詢與分析,且減少維護量。
18樓:5一名驚人
應收應付系統結束初始化後,不能修改該模組的啟用期間,若需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。
更多問題您還可以通過「金蝶桌面服務系統」獲取服務支援。在「金蝶桌面服務系統」中您可以選擇多種方式解決您的問題,不僅可以通過「知識庫」、「文件中心」等實現自助服務,還可以通過「服務預約」與我們的服務工程師取得聯絡,或者在「需求反饋」中及時將您對金蝶產品的任何建議反饋給金蝶公司,歡迎您體驗!
19樓:匿名使用者
已經啟用的不能修改,只能重新初始化。
20樓:
財務會計--總賬--結賬--期末結賬---反結賬。 然後再重新結賬。
金蝶k3財務初始化問題
21樓:匿名使用者
基本抄支援樓上回答,需要補充的是:1、錄入的資料是公司財務給的,但是要注意的是損益類科目【從主營業務收入(5001或6001)開始】的科目應該是沒有餘額的,需要填的是實際損益發生額以及本年累計發生額;在沒有紅字衝回的情況下實際損益發生額 是等於 本年累計發生額的!
2、應收、應付結束初始化的時候就是在「財務會計」裡面的應收款(應付款)管理中!
3、在應收應付系統做了收款單或核銷單後,點選「憑證處理」來生存憑證傳遞到總賬系統!
(補充完畢)
22樓:匿名使用者
樓主,你好!如下一次回答你的三個問題。
第一,總賬的期初錄入是在【系統設定】回→答【初始化】→【總賬】→【科目初始資料錄入】錄入總賬期初資料的。哪些科目要錄入資料,哪些科目是沒有餘額的,這個需要公司財務部提供給你。如果,不是年初啟用賬套,需要錄入年初餘額,以及科目的借貸方累計發生額。
第二,應收、應付的期初錄入是在【系統設定】→【初始化】→【應收(或者,應付)】→各業務單據,錄入應收款管理期初資料。具體單據你可以參考下圖。
第三,總賬和應收應付對賬,需要在系統設定中設定相應引數,參見下圖
23樓:狂魔崛起
第一個問題,就是你們公司提前準備好的,需要錄入什麼資料就錄入什麼資料,就是在基礎資料初始化裡面錄入,初始資料,資產類一般有餘額
第二個問題和第一個錄入的方式是一樣的
在應收應付下面有對賬按鈕,你看下
金蝶k3應收應付款管理與總賬系統初始化有何異同
24樓:匿名使用者
總賬系統是財務會計系統中最核心的系統,以憑證處理為中心,進行賬簿報表的管理。可與各個業務系統無縫連結,實現資料共享。企業所有的核算最終在總賬中體現。
應收款管理系統,通過銷售發票、其他應收單、收款單等單據的錄入,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供給客戶往來賬款餘額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表、週轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等,通過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,提高資金的利用效率。同時系統還提供了各種預警、控制功能,如到期債權列表的列示,幫助您及時對到期賬款進行催收,以防止發生壞賬,信用額度的控制有助於您隨時瞭解客戶的信用情況。此外還提**收票據的跟蹤管理,你可以隨時對應收票據的背書、貼現、轉出、退票、收款等操作進行監控。
該系統既可獨立執行,又可與銷售系統、總賬系統、現金管理等其他系統結合運用,提供完整的業務處理和財務管理資訊。獨立執行時,通過與金稅系統的介面,可以避免發票的重複錄入。
應付款管理系統,通過發票、其他應付單、付款單等單據的錄入,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供**商的往來賬款餘額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表,付款分析情況等,通過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,提高資金的利用效率。同時系統還提供了各種預警、控制功能,如到期債務列表的列示,幫助您及時支付到期賬款,以保證良好的信譽。
該系統既可獨立執行,又可與採購系統、總賬系統、現金管理等其他系統結合運用,提供完整的業務處理和財務管理資訊。
25樓:匿名使用者
總賬初始化,一般只要錄入資料即可,不講究日期,應收應付的初始化是做單據,而且單據日期不同,賬齡分析的結果就不同了。如果不講究日期,也可以直接從總賬引入初始資料。
26樓:
步驟是一樣的,錄入初始資料,然後結束初始化。應收應付需要先進行系統設定,才能錄入初始化的單據,然後進行初始化對賬,對賬即應收應付和總賬的初始資料來核對,能對上結束初始化即可。
27樓:我慢慢的
先做應收應付的初始化 然後匯入餘額到總賬(或從總賬匯入餘額到應收應付),再啟用總賬
金蝶軟體k3wise初始化結束固定資產系統和總賬系統不一樣,該怎麼辦?
28樓:微風凌雲
初始化剛結束的話那就反初始化調資料,如果是初始化結束,系統正常運作中,那就是因為固定資產卡片只在固定資產部分維護,和總賬分開,總賬部分不需要重新新增固定資產,應該是重複新增導致兩者資料不符。刪除總賬部分新增的。
29樓:鬆姮娥
反初始化,把錯的調對。
30樓:
初始化後,根據工作實際需要設定.
31樓:
您首先要確定是那一個模組的資料是正確的,再根據正確的資料去調整另一個模組的資料;
金蝶k3,初始化和反初始化。
32樓:匿名使用者
初始化bai和反初始化說白了就是確du認和反確認初始資料用zhi的,結束初始化,dao初始資料就不能修改內了,反初始化後就可以容修改初始資料,反初始化時不能隨意選擇時間,反初始化操作只能在初始化結束的哪個期間操作。類似於稽核和反稽核,你不能反稽核以前期間的憑證一個道理,反初始化一般不會刪除你已經錄入的資料比如憑證、固定資產卡片、業務單據、現金和銀行記錄,反初始化主要目的是修改初始資料,當然有時候為了修改啟用期間也必須反初始化。
33樓:
金蝶k3的期間起始、
截至日期一旦設定啟用是不允許修改;
金蝶k3初始化回和反初始化分兩種:財務答
和業務;業務反初始化可以重新設定初始化期間;財務反初始化分兩種;一是總賬的反初始化,一是總賬子模組的反初始化;總賬的期間是不可重新設定的,在你啟用賬套時設定的總賬期間為總賬啟用期間,不可重設;所以一般總賬啟用期間都寧願設定靠前,這樣即使啟用期間不是當前期間,你也可以錄入你所需開賬期間起初後空結賬到你所要的期間;總賬子模組:固定資產、現金管理反初始化後和業務一樣,可以重設啟用期間;
初始化:金蝶是一款財務業務一體化的軟體;初始化也就和你開賬簿一樣,初始化完成,也就是你賬簿的起初資料全部錄入完成,可以將財務資料登在該賬簿上;
反初始化:和初始化相反;但是要注意,反初始化是有條件的,他是賬簿上除了起初,沒有其他資料才可以反的;但軟體不想手工,所以金蝶反初始化的條件是沒有確認單據就可以反,也就是軟體中沒有已稽核單據就可以反初始化,當然你的期間是初始化期間。
34樓:手機使用者
新建賬套以後,進行初始化錄入,沒有出現結束初始化,該怎麼辦?
35樓:匿名使用者
初始化後,期初資料就不能修改。要反初始化後才能修改。跟財務錄憑證一樣,稽核後的憑證不能修改,要反稽核才能修改一個道理;其實就是一個操作。確定跟取消!
36樓:花語無淚
反初始化才可以修改初始數額.反初始化後其他數額,不變,只是可以修改期初餘額罷了.有點類似意見還遠的道理哦.
37樓:
尊敬的客戶,您好:
完整的問題描述應包括產品、版本、模組等資訊,您提專
金蝶K3問題金蝶K3初始化問題
這個問題是你在應收模組中起用了對賬和調匯功能,解決辦法為 一 取消對賬和調匯。二 在銷售發票表頭欄位中有一個往來科目,把那裡填入對應的科目就可以了。把銷售發票上的往來科目錄入就可以了。或者將系統設定 系統設定 應收款管理 系統引數 期末處理的啟用對賬與調匯鉤去掉.在銷售發票的單據頭上有一個 往來科目...
金蝶K3人力資源如何初始化,金蝶K3,初始化和反初始化。
尊敬的客戶,您好bai 為了du更有效解決您的問題zhi,建議您通過 dao金蝶桌面服務系統 獲回 金蝶k3,初始化和反初始化。初始化bai和反初始化說白了就是確du認和反確認初始資料用zhi的,結束初始化,dao初始資料就不能修改內了,反初始化後就可以容修改初始資料,反初始化時不能隨意選擇時間,反...
金蝶K3如何修改已經結束初始化應收應付的啟用會計期間
金蝶k3已經結束初始化是無法直接修改應收應付的啟用會計期間,只能先進行反初始化然後才能直接設定啟用會計期間,或者將需要修改該模組的啟用期間,則需要刪除該模組相關資料,反初始化後才能修改啟用期間。k3年度結轉和月結操作相同,系統自動判斷是否該會計年度的最後一個期間,如果是則進行年度結轉,整個操作過程同...