1樓:匿名使用者
餐飲爺主要繳納營業稅,適用5%的稅率,城建稅及教育費附加,如果你地處城市則7%的城建稅,地處縣城則5%,其他地區則1%,若按照7%的城建稅率計算,應納稅額為:1000*5%*(7%+3%)=55元單從流轉稅方面考慮的稅後所得:1000-55=945元
2樓:吹熄沉默
你去吃飯開發票的話不同考慮稅金 稅金是商家向稅務局交的 常規來講商家是不能在開發票時向消費者索取稅點的
3樓:匿名使用者
首先餐飲發票肯定是要作為業務招待費的,年終所得稅彙算清繳的時候要進行調整,具體法是:允許列支的業務招待費是實際發生額的60%,但不得超過當年營業收入的0.5%(千分之五)。
不過稅法上是沒有比例限制的,但是你得計算,餐飲作為業務招待費的時候年終所得稅彙算清繳的時候要進行調整,稅前扣除比例收入的0.5%和實際發生的60%,兩者比較取低的金額可以所得稅前扣除。本地的餐飲發票作業務招待費,只能報銷售收入的千分之五,平時做賬時可以全額報銷,年中彙算清繳時再按比例一次性調增調減,外地的作差旅費全額報銷。
可以入在管理費用-應酬費或銷售費用-應酬費,全年招待應酬費用是先按60%計入應納稅所得額,再按不超過銷售收入的按千分之五為標準,超出的再作調整。如:某企業全年銷售收為1000萬元,全年列支了招待應酬費用為10萬元,那年終所得稅彙算清繳時,先按招待費的60%,計6萬元,再按銷售收入的0.
5%為5萬元,因此該單位全年只能列支5萬元的應酬費用。你具體掌握的話,招待應酬費用的列支可按全年銷售收入的8.3%,這樣算下來比例剛剛好。
4樓:凝固
不知道你的稅率是多少計算公式是1000/(1+稅率)
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1 零上10度,10 c,零下10度,10 c 2 海平面以上1000米,1000米,海平面以下1000米,1000米 3 收入1000元,1000元,支出1000元,1000元 4 地平線以上1米 1米,地平線以下1米,1米。相反數,指數值相反的兩個數,其中一個數是另一個數的相反數。定義是隻有符號...