1樓:匿名使用者
(1)編制甲公司賒購a材料的會計分錄;
借:原材料---a材料 400000
應交稅費---應交增值稅(進項稅額) 68000
貸:應付帳款 468000
(2)編制甲公司支付貨款的會計分錄;
借:應付帳款 468000
貸:銀行存款 468000
(3)編制甲公司內部領用a材料的會計分錄;
借:生產成本----基本生產成本 220000
製造費用 30000
管理費用 20000
貸:原材料---a材料 270000
(4)編制甲公司對外外銷售a材料的會計分錄;
借:銀行存款 23400
貸:其他業務收入 20000
應交稅費----應交增值稅(銷項稅額) 3400
借:其他業務成本 17000
貸:原材料---a材料 17000
(5)計算甲公司2023年3月末結存a材料實際成本
2樓:匿名使用者
借:原材料-a400000
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)68000貸:應付賬款468000
借:應付賬款468000
貸:銀行存款468000
借:生產成本220000
借:製造費用30000
借:管理費用20000
貸:原材料-a270000
借:銀行存款23400
貸:其他業務收入20000
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3400借:其他業務成本17000
貸:原材料-a17000
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1 借 管理費用 2300 製造費用 700 貸 銀行存款 3000 2 借 應收賬款 409500 貸 主營業務收入 350000 應交稅費 應交增值稅 銷項 59500 3 借 原材料 30000 應交稅費 應交增值稅 進項 5100 貸 應付票據 35100 4 借 財務費用 500 貸 應付...
請教會計分錄怎樣做,請教 會計分錄如何做?
會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?首先不copy知道你是工業企業還是商業企業,如果是商業企業,那麼稅法不允許做往來處理。另外,發出商品 這個科目稅務很敏感,它有銷貨滯交稅的嫌疑,一般只用於代銷商品才用。實際上對方對你公司的要求是違反稅法規定的。你可以先做其他往來處理,不要處理庫存 待開票後統一處理。借...
會計分錄問題,會計分錄問題
泰山會計師的分錄我完全贊同,我認為是對的。yangguoshu7903的分錄是第一個不準確,一級科目沒有 產成品 這個說法,第二個分錄是錯的,自有產品發放福利應視同銷售,應確認收入,他的答案竟然衝減成本,明顯不對。泰山會計師 已經給出正確分錄,我就只需要回答樓主 同一項經濟業務有不同會計分錄 的問題...