之前收到發票也入賬“應付賬款”,現用現金支付貨款,沒有收據,能入賬嗎,8月份做 借 材料,貸 應付賬款 12月

2021-07-05 07:42:10 字數 2742 閱讀 2287

1樓:

你是不是這個意思啊:

收到貨物,發票時計:

借:原材料

貸:應付

支付應付款時,計:

借:應付

貸:現金

付現這筆憑證,沒收據可以記賬,因為你有銀行水單做原始憑證.

2樓:匿名使用者

以現金支付應付賬款,要有對方的收款憑條以證明該筆債務已經清償

3樓:匿名使用者

支付現金時得有對方的收據。

4樓:唐金婚

必須要收據沒有收據不能入賬!

供貨商已開發票,但我公司之前為付款,做賬時掛的應付賬款,現在用現金付貨款,對方沒有開具收款收據

5樓:雪的眼淚

供貨商已開發票,但我公司之前為付款,做賬時掛的應付賬款:

借:原材料等

貸:應付賬款

之後用現金付貨款:

借:應付賬款

貸:庫存現金 付現金的時候應該有貴司的付款申請單或者領付款憑證等等,蓋上現金付啟章,這個可以作為憑證

6樓:匿名使用者

一直掛/補收據 或對方不要錢,就做營業外收入

7樓:匿名使用者

一般情況下是必需要對方開收據的,如果是通過銀行匯款的話(公對公),可以依據銀行回執單記賬。

以前年度進材料記入了應付賬款,實際已用現金支付未取得收據,現在應付賬款我要怎麼沖銷?

8樓:匿名使用者

如果不是代墊的 沖銷

借:應付賬款

貸:現金

重點應該在原始憑證得取得。比如現金短款盤點表,對方的收款證明等

9樓:綠水青山

以前年度進材料記入了應付賬款,實際已用現金支付未取得收據,現在應付賬款我要怎麼沖銷——來票後可以直接沖銷

借:原材料

貸:應付賬款----xx公司

應交稅費----應交增值稅---進項稅額

以現金支付應付賬款,只有收據,沒有開發票可以做賬嗎?

10樓:匿名使用者

不可以,必須要獲得有效的原始憑證。

11樓:匿名使用者

以前做應付賬款時應該是收到票了

現金支付應付賬款入賬有收據就可以了。。

12樓:匿名使用者

借:預付賬款

貸:銀行存款

13樓:

你以前收到發票了沒有呢

進項發票已入賬,現在可以用現金支付應付款嗎?如果現金支付,沒有憑證怎麼做賬

14樓:歲月靜守

現金付款,需要您向對方索取蓋有公章的收據,您可以用這張收據做賬

15樓:匿名使用者

可以支付

可以採用現金支付方式支付的。

需要對方的收款收據來進行賬務處理。

16樓:烏龍天堂

金額大的最好用銀行支付,5萬以下可以用現金支付,需附對方開具的收款憑證,例如有稅務印製的收款收據那就更好了。

17樓:匿名使用者

usupnlndbr6181040322

其實沒有發票是不s能直接入x賬的,所以5發票到了c就不x用做帳了n,直接把發票貼到憑證後就可以7了w

18樓:匿名使用者

可以現金付款,但是您得向對方索取收據,可以用這張收據做賬

我們用現金付對方貨款,對方是要提供給我們收據嗎?用這個收據就可以做賬了嗎?

19樓:匿名使用者

要提供給我們收據,以收據做原始憑證記賬 借:預付賬款 貸:現金收到對方發票後,借:

原材料 借:應交稅金——增值稅(進項稅) 貸:預付賬款 如預付少(現金)補足

20樓:匿名使用者

如果之前一開了發票,貨款當時未結清,再付現金應該開收據,收據可以借記應付賬款。

21樓:匿名使用者

不是啊,應該是給發票啊,收據只能作為一個收款證明,並不能當原始憑證

用現金購買裝置,只有發票,沒收據,能用現金入帳嗎

22樓:匿名使用者

支付現金,應該有對方的收據的,如果對方將來不認賬怎麼辦。如果是銀行匯款,中間有銀行匯款單作為證據。

23樓:匿名使用者

借 應付賬款貸 庫存現金

用未做帳現金支付貨款 發票來了怎麼做賬

24樓:

收到發票但未付款的會計分錄為:

借:庫存商品/原材料

應交稅費/應交增值稅/商品進項稅額

貸:應付賬款/應付貨款

應付賬款在貸方就表示,尚未支付的貨款。

應付賬款是企業(金融)應支付但尚未支付的手續費和佣金。 是會計科目的一種,用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務**等經營活動應支付的款項。

什麼叫應付賬款簡單易懂,什麼是應付賬款

應付賬款是會計科目的一種,用以核算企業因購買材料 商品和接受勞務 等經營活動應支付的款項。就是你購進貨物後你沒有付款還欠人家的錢。企業 金融 應支付但尚未支付的手續費和佣金,可將本科目改為 2202 應付手續費 科目,並按照對方單位 或個人 進行明細核算。發生交易,應該支付而暫時尚未支付的款項 應付...

暫估入賬的問題,應付賬款 暫估入賬的問題

一般的做法是,月末暫估價入賬,月初用紅字憑證原數衝回,月末貨到票未到的,在估價入賬,下月初再用紅字憑證原數衝回。上月暫估的材料,本月正式入庫,那麼在入庫單裡就紅衝上月的暫估材料,再按發票數量金額,開具正式的入庫單 商開來發票,材料正式入庫,紅衝上月暫估材料借 原材料 100 貸 應付賬款 暫估應付款...

如何沖銷應付賬款多計的

原分錄 借 主營業務成本 52009 貸 應付賬款 52009 多記了9元。沖銷多記的9元,做調整分錄如下 借 以前年度損益調整 9 貸 應付帳款 紅字 9 借 利潤分配 未分配利潤 9 貸 以前年度損益調整 9 應付賬款多計的,可以直接做紅字憑證就可以了。1.比如,多計的憑證如下 借 銀行存款 1...