1樓:改長征咎姬
首先申請單匯出-----輸入查詢月份----月份為(本年你要查詢幾月就幾月)----匯出-----紅字發票申請單張數
-----點確定-----儲存到桌面
。購買方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣,之後因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出
在開票系統裡做《紅字更正申請單》,出具《紅字開具申請單》、將資料上傳自國稅**(插入ca→國稅**→網上辦稅→進入網上申報系統→我的資訊→我的辦稅事項→其他申報事項→紅字發票檔案上傳→上傳《紅字發票申請單》電子檔。)
1、購銷雙方簽訂退貨協議(買賣合同補充協議)
2、購買方《開具紅字增值稅專用發票情況說明》:
說明簽訂的退貨協議合同號、退貨數量、退貨單價、總額、註明已於×年×月×日入賬,發票號為多少,已抵扣。
2樓:留秀雲建鳥
呵呵,這個太簡單了
你必須把紅字申請單列印出來,一式兩份,加蓋自己單位公章或財務專用章另外還要對方單位的證明材料(如拒收理由書之類的)一份原來藍字發票的影印件以及藍字發票的原件最後,也很重要的是,帶一個u盤,把電子版本的紅字發票申請書帶上,去主管稅務機關的服務大廳提交申請
一般省內的很快,10分鐘內就可以拿到紅字通知單了省外的,看你的人品了,一般半個小時就能拿到拿到紅字通知單後,輸入通知單號碼後開具負數發票ok,搞定
《開具紅字增值稅專用發票通知單》有時間性嗎
一般當月有效,過了一個月一般都是要作廢了,讓對方到國稅局去重開。一 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票 以下簡稱專用發票 後,發生銷貨退回 銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的,視不同情況分別按以下辦法處理 一 因專用發票抵扣聯 發票聯均無法認證的,由購買方填報 開具紅字增值稅專用發票申...
無法開具增值稅專用發票怎麼寫說明
不難,按下面操作。增值稅防偽稅控系統開票步驟 1 首先插入ic卡 2 進入 防偽稅控開票系統 3 選擇操作員 4 輸入口令確定 有的沒有設口令,可直接點選確定 5 進入 系統設定 6 進入 客戶編碼 7 點選 增加行 輸入要開票單位的資料 注 如果開的是專用發票,要把資料填寫完整,稅號 賬號 地址 ...
增值稅專用發票管理制度報告,增值稅專用發票管理制度報告
這一個是我自己編的,我們這裡一直用著 為加強本單位增值稅專用發票管理,確保增值稅專用發票的正確使用和安全保管,本公司特制定增值稅專用發票管理制度如下 一 嚴格按照國家稅務總局 增值稅專用發票使用規定 領購 保管 開具和結報增值稅專用發票 二 公司設增值稅專用發票管理員一名,具體負責領購增值稅專用發票...