1樓:匿名使用者
選擇「到款結算」,然後把日期選大些,系統預設的是從2023年1月1日到2023年12月1日。估計你修改了過濾的日期
把日期範圍選大些
2樓:
尊敬的客戶,您好:
金蝶k3系統應收,應付單據核銷問題
3樓:匿名使用者
【財務會計】-【應收款管理】-【結算】-【應收款核銷-到款結算】,進入核銷介面,勾選發票與收款單核銷,可以正常核銷,只是核銷日期不夠準確。如果預付款,發票未到不需核銷,等發票到後再錄單據核銷。
4樓:匿名使用者
反結賬到需要核銷的期間。
金蝶k3系統中的核銷與勾稽都有什麼區別和作用呢,哪些單據需要進行核銷與勾稽呢
5樓:高頓財經教育
核銷只適用於訂單與出、入庫單之間。通過完全核銷處理可以實現在關聯的訂單和出、入庫單數量不等時自動進行訂單調整數量的回填並實現訂單的完全核銷;而勾稽時則要求出、入庫單中的數量必須小於或等於所關聯的訂單數量才能核銷。
6樓:霜凝小雪
核銷就是金額核銷,勾稽是指發票和賬務勾稽確認
7樓:匿名使用者
如果不鉤稽就無法進行成本核算。
金蝶k3應收、應付系統在哪核銷?
8樓:匿名使用者
樓主,你好!我推薦「xhaor」的回答,簡單明瞭。
9樓:匿名使用者
應收/應付款管理-結算
10樓:匿名使用者
金蝶系統中,完成採購入庫單,在採購發票核銷記錄裡,不小心刪掉一個單子,怎麼恢復處理
金蝶k3軟體裡面,採購管理--外購入庫單對等核銷/反核銷是什麼意思啊?怎麼使用啊?
11樓:匿名使用者
是指藍字外購入庫和紅字外購入庫單之間的核銷和反核銷。
業務:正常的外購入庫和外購退貨業務之間的核銷。
核銷的條件:藍字和紅字,並且藍字和紅字的表頭資訊和表體資訊必須一致。不一致的,可以使用拆單處理。
用處:可以使被核銷的單據的狀態變成勾稽狀態。這樣在結算的開發票中就不再顯示被核銷的單據。
金蝶k3付款單怎麼反核銷
12樓:羅_某人
金蝶3軟體是指金蝶k3軟體吧!
金蝶k3軟體操作技巧
一憑證稽核
1、 成批稽核——先在版憑證查詢中權,「憑證查詢」→ 「全部」,選檔案選單中的「成批稽核」功能或按「ctrl+h」即可;
2、 成批銷章——先在憑證查詢中,「憑證查詢」→「全部」,選檔案選單中的「成批銷章」功能或按「ctrl+v」即可
二憑證過賬
1、憑證過賬→嚮導
2、憑證反過賬——"ctrl+f11」
13樓:匿名使用者
查詢付款單---反稽核---反核銷(相關功能詳見查詢選單欄)
金蝶k3應付系統的採購發票提示為部分核銷,主要原因是什麼引起的?
14樓:shall飛
看看應付管理額核銷日誌嘛,我覺得是你之前在核銷的時候(預付衝應付),在合同號一致的情況下:同一張的發票金額對應多個預付單據,也就是說發票是一次性開具,預付貨款是分次支付,所以尚有發票為核銷,就是你還有應付款!
15樓:匿名使用者
檢查一下是否與之對應的單據,數量不一致導致的?
金蝶k3裡往來系統裡為什麼要核銷
核銷是為了讓賬齡不再繼續計算下去,核銷主要是為了進行賬齡分析用。業務系統 對等 核銷的定義及作用 業務系統系統提供紅字和藍字外購入庫單的對等核銷和反核銷的功能。該需求的應用非常廣泛 對於同一張入庫單,屢次暫估,而最終發票沒有到達,使用者希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷 同樣對於一張發票,最終貨物沒有到...
金蝶K3系統收款單無法生成憑證,金蝶K3,應收票據生成了收款單然後生成憑證之後發現應收票據錄入錯誤需要修改,如何操作呢
比如你收的1000塊,然後做了收款單,發現這1000塊裡500要退回去,就做應收退款單,那表示這比錢就收了500塊 樓主,你好 從你的描述來看,1月份的收款單無法生成憑證,應該是由於以下原因導致的 收款單上的核算專案被禁用了。可能是客戶,也有可能是產品。具體你可以去確認下收款單。以上希望能幫助到你 ...
金蝶k3的總帳怎樣結束初始化,金蝶K3總賬沒有結束初始化按鈕啊 初始化資料全部輸入0後也無法儲存,如圖片
在系統引數 系統設定 找到初始化 接著總賬,看到最下方結束初始化就是了。系統設定 初始化 總賬 結束初始化 金蝶k3總賬沒有結束初始化按鈕啊?初始化資料全部輸入0後也無法儲存,如 在上面的檔案裡有一個結束初始化的按鈕 初始資料沒有的話,可以不用錄,直接在系統設定 初始化 總賬 結束初始化吧 在系統設...