1樓:匿名使用者
如果是在同一帳套中,啟用了總賬、進銷存,如果也要做進銷存與總賬對賬,則需要兩處都錄入。
2樓:匿名使用者
兩處都要錄入,存貨的期初金額在總賬科目裡錄入,數量、單價、金額期初錄入核算
只啟用用友總賬系統,沒有啟用進銷存模組,庫存商品幾百種,也都要在會計科目-庫存商品下新增?
3樓:
如你所述這種情況,可將庫存商品設定成專案輔助核算。(設定一個庫存商品大類,將細化的商品目錄錄入該專案目錄中)
4樓:哈幾卡拉嘸
怕那麼麻煩?核算銷售成本就用庫存表核算吧,這樣也不怎麼麻煩,就是分錄一張記賬憑證,「借」主營業務成本(產品銷售成本)「貸」庫存商品(產成品)
用這每個產品銷售數量和成本
需要郵箱告訴
5樓:河南中工
你啟用一個核算模組就方便多了哦
6樓:匿名使用者
只在總賬裡肯定是很麻煩的,沒什麼好的方法,可以買一個存貨核算的模組,最好是買進銷存了
我第一次使用用友軟體,把採購、銷售、庫存都結完賬後,在總賬結賬時,還提示「本月存貨系統未結賬」?
7樓:匿名使用者
除了 採購 銷售 庫存 3個業務模組之外 將也業務流 向財務生成憑證 需要 啟用 核算模組 lz 是不是啟用了 核算模組 沒結賬啊!
8樓:匿名使用者
存貨系統是**鏈bai的一部分,如果
du啟用了zhi存貨核算,則凡是會
dao計分錄中任意回一方出現原材料或庫存商品等答存貨科目時,該憑證就要到存貨核算中完成,如:
1.借:庫存商品
貸:材料採購 (該憑證的生單依據是採購入庫單。)2.借:主營業務成本
貸:庫存商品 (該憑證的生單依據是銷售出庫單或銷售發票。)還有如調撥業務,報損業務等憑證都在這個模組處理。
存貨核算模組在庫存管理下,你應該可以找得到。
在存貨核算模組月末結賬之前,有可能需要你先作期末處理。由於核算尾差等原因,你可以通過期末處理將期末數量為0而金額不為0的存貨進行處理,生成調整憑證。
祝你愉快!
9樓:匿名使用者
是指存貨核算,**鏈中在庫存管理下面的存貨核算節點;結賬在存貨核算-業務核算,先期末處理再月末結賬;
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