想問大家一個關於稅率的問題?

2023-06-16 22:40:16 字數 3090 閱讀 8001

1樓:知財者知財

36,000是個人所得稅預扣預繳的第1檔就是說這個金額是累計預扣預繳應納稅所得額。

比如第1個月收到工資是5000,那麼1月份的累計預扣預繳應納稅所得額就是5000。當月按照預扣預繳3%來計算預扣預繳的個人所得稅。

第2個月收到工資是5000,那麼第2月份累計預扣預繳的應納稅所得額就是兩個5000等於1萬。當月按照預扣預繳3%來計算預扣預繳的個人所得稅。

第3個月收到工資是5000,那麼第3個月累計預扣預繳的應納稅所得額就是三個5000等於15,000。當月按照預扣預繳3%來計算預扣預繳的個人所得稅。

以此類推。第8個月收到的工資是5000,那麼第8個月累計預扣預繳的應納稅所得額是40000。當月按照預扣預繳3%來計算預扣預繳的個人所得稅。

這時36,000到4萬之間的金額是4000,當月按照預扣預繳10%和速算扣除數2520來計算預扣預繳的個人所得稅。

35,000~36,000之間的金額是1000,當月按照預扣預繳3%來計算預扣預繳的個人所得稅。

第9個月收到5000的工資時,按照預扣預繳10%和速算扣除數2520來計算預扣預繳的個人所得稅,以此類推直至超過第一檔。

2樓:這個會計不太冷

這個是適用96000以內收入的,稅率為3%。

換句話說你的年收入為90000,扣除全年6萬抵減,餘30000,這個金額小於36000,適用第一檔3%,今年你要交的個稅就是30000*3%=900

稅率問題

3樓:大風知識庫

稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%。

稅率問題,

4樓:註冊會計師

稅率,是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。中國現行的稅率主要有比例稅率、超額累進稅率、超率累進稅率、定額稅率。

關於稅率問題

5樓:註冊會計師

稅率是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。

關於稅率的問題

6樓:註冊會計師

稅率是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。

稅率問題

7樓:大風知識庫

稅率是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。

8樓:匿名使用者

個體工商戶現在都是免稅的啊,你怎麼還繳納增值稅。

稅率問題

9樓:註冊會計師

稅率是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。

10樓:太陽_雨

現行的消費稅政策比2023年有很大變化。僅就題說題吧。

先將含稅銷售額進行價稅分離。

不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+增值稅稅率)=14040/(1+17%)=12000元。

從價計徵的消費稅=不含稅銷售額*消費稅稅率=12000*25%=3000元。

從量計稅的消費稅=銷售數量*消費稅定額稅率=4000*元。

該酒廠4月應繳納的消費稅稅額=從價計徵的消費稅+從量計稅的消費稅。

3000+2000=5000元。

消費稅在生產環節徵收,因此甲商店銷售白酒不徵收消費稅。

假如該酒廠銷售的是酒精4 000斤,取得銷售收入14040元(含增值稅)

同樣先將含稅銷售額進行價稅分離。

不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+增值稅稅率)=14040/(1+17%)=12000元。

從價計徵的消費稅=不含稅銷售額*消費稅稅率=12000*5%=600元。

該酒廠4月應繳納的消費稅稅額=從價計徵的消費稅600元,比糧食白酒少。

酒精酒精屬於從價計徵,所以答案為bc

11樓:匿名使用者

按照我的理解應該是c,對不對我不能完全確定,希望你能採納。

稅率問題

12樓:餘湧泉

銷售收入(不含稅)=銷售收入(含稅)/(1+增值稅率)

1、選a消費稅應納稅額=銷售收入(不含稅)*適用稅率 =70000*30%=21000元。

2、選c增值稅應納稅額=銷售收入(不含稅)*適用稅率=70000*17%=11900元。

13樓:大風知識庫

稅率是對徵稅物件的徵收比例或徵收額度。稅率是計算稅額的尺度,也是衡量稅負輕重的重要標誌。

14樓:之國去

您好,我是的合作律師,很高興為您服務。

您好,還請您稍等,我看一下您的問題。

提問。你好,我上個月開普通發票開成5%的稅率了,不紅衝可以嗎。

不紅衝會被罰款嗎。

如果發票開錯了的同時跨月了不能作廢,即只能通過沖紅髮票,衝紅髮票具體操作方式需要諮詢開票軟體公司,會告知貴單位的。

將本月剛開具的紅衝負數增值稅發票直接在稅控系統中作廢處理即可,然後重新開具負數票。

開紅票需向稅務局申請,待同意後才能開出。確實,增值稅普通發票開紅票要求不嚴。但如果開紅票再開正確的,拿不回錯票,繳交發票時會有麻煩。

提問。跨月的不紅衝會罰款。

客戶已經拿去報銷了有影響嗎,本來是1%的稅率,開成5%了,已經跨月了,不紅衝的話,會罰款嗎。

這個你可以去稅務局進行處理,開錯了你處理不了。

稅務局是可以處理的。

提問。我就想問會不會罰款,能給個確認的答案嗎。

這個如果被查出來肯定會被罰款。

這個是亂開發票稅率,不同的商品服務都是有固定的稅率的。

提問。磚碴的話稅率是多少的。

磚廠銷售磚應該開增值稅普或專票,一般納稅人專票稅率是17%,若申請按簡易徵收則稅率為3%,小規模納稅人適用稅率為3%。

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