1樓:網友
一筆筆地整理。
1、公司註冊時,原股東投入時,借記:固定資產 100萬元。
銀行存款 50萬元。
貸記:實收資本 150萬元。
2、新股東投資時,借記:銀行存款 100萬元。
貸記:實收資本 100萬元。
貸記:銀行存款或是現金。
4、負債最初的形成肯定會有相應的資產增加,比如:
借:原材料。
貸:應付賬款。
建議樓主整理出乙份簡單的資產負債表,資產負債表按「資產=負債+所有者權益」這一等式編制。
按樓主提供的資料,簡單地編制乙個報表如下:
資產合計為120萬元,其中:固定資產100萬元。
負債合計為20萬元。
所有者權益100萬元,其中:實收資本為150萬元。
利潤分配為-50萬元(假設支出全部算為虧損)。
2樓:網友
1、實收資本的用途是沒有限制的,就是說資金到位以後,你用於哪些方面都是可以的。
萬元的費用支出 ,你可以借方記入費用類科目、貸方記銀行存款(或現金)
3、負債看是一種什麼樣的負債。如果是費用的尚未入帳,可以預計(記入預提費用)入帳。其他方面的根據相應的科目補記入帳。
比如:購入材料因發票未到而未入帳,可以根據入庫單及其他可以內部或外部證據暫估入庫。借:
原材料、貸:應付帳款)
3樓:匿名使用者
實質就是增資100萬,收到增資款是借:銀行存款 100萬, 貸: 實收資本 100萬。
另外登記好股東名冊。
如何建帳
4樓:鬢髮白了
首先,準備四個賬簿:現金日記賬、銀行存款日記賬、總賬和明細賬,前三個是檔臘訂本式賬簿,即固定頁碼,每本100頁;明細賬可用三欄式或多欄式。
其次,準備各類原始憑證和記賬憑證,包括收、付、轉記賬憑證或通用記賬憑證,以及入庫單、出庫單、銷售單、工資表等。
再次,根據發生業務做會計憑證和登記相關賬簿,據此編制會計報表。
最後,將會計報表找領導簽字,上報稅務、工商等機構。
畝蠢衡 一般企業的核算及期末結轉流程和分錄:
1、材料領用。
借:生產成本。
貸:原材料。
2、發生的工資。
借:生產成本 / 製造費用。
貸:應付職工薪酬—工資。
支付時。借:應付職工薪酬—工資。
貸:現金 / 銀行存款。
3、發生的水電費、機物料消耗等。
借:製造費用。
貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款。
4、計提折舊。
借:製造費用 (車間用)
管理費用 (管理部門使用)
營業費用 (銷售部門使用)
貸:累計折舊。
5、結轉製造費用。
製造費用分攤可按材料消耗或人工成本或實做工時或機器工時。
某產品製造費用分配率 = 該產品消耗材料 / 本期材料消耗總額。
某產品應分攤的製造費用 = 該產品製造費用分配率 × 本期製造費用總額。
借:生產成本。
貸:製造費用。
6、結轉完工入庫產品。
借:庫存商品。
貸:生產成本。
7、計提營業稅及附加稅(增值稅不在本科目核算)借:主營業務稅金及附加。
貸:應交稅金—應交營業稅。
應交稅金—應交城建稅。
其他應交款—應交教育費附加。
其他應交款—應交地方教育費附加。
繳納時。借:應交稅金—應交營業稅。
應交稅金—應交城建稅。
其他應交款—應交教育費附加。
其他應交款—應交地方教育費附加。
貸:銀行存款。
8、結轉本月銷售商品成本和稅金。
借:主營業務成本。
貸:庫存商品。
借:本年利潤。
貸:主營業務成本。
主營業務稅金及附加。
9、結轉本月收入。
借:主營業務收入。
貸:本年利潤。
10、結轉本月利潤。
借:本年利潤。
貸:管理費用。
營業費用。財務費用。
利潤迅做分配—未分配利潤 (若虧損,做借方)
5樓:網友
新建單位在年度開始時,會前跡計人員均應根據核算工作的需要設定應用帳簿,即平常所說的「建帳」。 建帳的基本程式是: 第一步:按照需慧仿並用的各種帳大態簿的格式要求。
6樓:網友
一、會計憑證處理。
收到股東投入廠房蠢橋和裝置。
借:固定資產---廠房。
設辯州備。貸:實收資本---a股東。
b股東。-c股東。
收到a股東投資的錢。
借:銀行帶灶猛存款。
貸:實收資本---a股東。
購買固定資產。
借:固定資產---xx裝置。
貸:銀行存款。
支付開辦費用。
借:長期待攤費用---開辦費。
貸:銀行存款。
二、裝置賬簿和登記賬簿。
如果是手工賬那麼要設定現金日記賬和銀行存款日記賬,固定資產明細賬,費用明細賬,總賬等賬簿,並分別登記入賬。
如果是電腦賬,那麼直接輸入憑證並生成各種明細賬和總賬並列印儲存就可。
三、報表。手工填制。
電腦賬生成。
怎麼建賬
7樓:紜生不知
建賬方法如下:建賬基準日應以公司成立日即營業執照簽發日或營業執照變更日為準,由於會計核算以年度、季度、月進行分期核算,實際工作中,一般以公司成立當月月末或下月初為基準日。如果公司設立之日是在月度中的某一天,一般以下乙個月份的月初作為建賬基準日。
單位應當按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿 。會計帳簿包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。
請教高手幫我建帳!!!
8樓:網友
1.獨立核算麻煩就大了,其實沒必要都獨立核算。
2.建議:將固定資產,往來等均統一建賬,因為均獨立建賬是需要5個會計的,不然的話沒辦法幹,這不符合成本低,效率高,利潤第一的原則。
3.各分店最好建立的相關賬目為,現金日記賬,銀行存款日記賬。收入帳,成本帳,庫存帳即可。
4.其餘均在總部統一核算,這樣比較合理。
5.如果領導有意見,跟領導說,如果都獨立核算的話,要獨立繳納企業所得稅的。。
請教大家問題,請教大家一個問題
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