會計年終結賬與賬務處理的方法流程

2025-04-04 08:00:31 字數 2457 閱讀 4869

年終結轉的會計賬務處理怎麼做。。。。包括所有會計分錄 謝謝

1樓:網友

結轉各項收入:

借:主營業務收入。

借:其他業務收入。

借:投資收益。

借:補貼收入。

借:營業外收入。

貸:本年利潤。

結轉各項成本費用:

借:本年利潤。

貸:主營業務成本。

貸:主營業務稅金及附加。

貸:其他業務支出。

貸:營業費用。

貸:管理費用。

貸:財務費用。

貸:營業外支出。

貸:所得稅。

借:本年利潤。

貸:利潤分配。

借:利潤分配。

貸:應付股利等。

2樓:網友

和平時一樣,就是多了:借本年利潤 貸:利潤分配 (或相反分錄)其他就直接結轉下年了。

3樓:網友

再加寫乙個,將利潤分配其他明細 轉入到 利潤分配——未分配利潤 。

公司年終結賬的賬務處理怎麼做?

4樓:亦有所知

年終結賬主要流程分為三個步驟,包括年終轉賬、結清舊賬、記入新賬,那麼年終結賬相關的賬務處理該怎麼做?

公司年終結賬如何做賬?

結轉收入:借:主營業務收入。

其他業務收入。

營業外收入。

貸:本年利潤。

結轉成本、費用和稅金:

借:本年利潤。

貸:主營業務成本。

稅金及附加。

其他業務成本。

銷售費用。管理費用。

財務費用。營業外支出。

結轉投資收益:

淨收益的:借:投資收益。

貸:本年利潤。

淨損失的:嫌豎。

借:本年利潤。

貸:投資收益。

年終結賬的流程。

1、年底轉賬。

會計基礎工作規範》規定的結賬程式及方法是:

1)結賬前,必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬。

2)結賬時,應當結出每個賬戶的期末餘額。

2、結清舊賬兆信。

結清舊賬的做法如下:

需要結出當月發生額的,應當在摘要欄內註明「本月合計」字樣,並在下面通欄劃單紅線。

需要結出本年累計發生額的,應當在摘要欄內註明「本年累計」字樣,並在下面通欄劃單紅線;

12月末的「本年累計」就是全年累計發生額,全年累計發生額下應當通欄劃雙紅線,年度終了結賬時,所有總賬賬戶都應當結出芹猜大全年發生額和年末餘額。

3、記入新賬。

年度終了,要把各賬戶的餘額結轉到下一會計年度,並在摘要欄註明「結轉下年」字樣;在下一會計年度新建有關會計賬簿的第一餘額欄內填寫上年結轉的餘額,並在摘要欄註明「上年結轉」字樣。

年終結賬的注意事項有哪些?

1、檢查當年的稅費繳納情況、避免已發生的成本費用跨年列支、結賬前應注意所得稅扣除專案處理。

2、檢查個人借款利息和關聯方企業借款利息支出的處理。

3、注意正確核算收入。

4、注意會計與稅法界定的收入概念的差異。

5、注意會計報表的稅務分析。

年終結賬怎麼處理

5樓:蕊苦熊驚酷皮曾

年終結賬處理方法如下:

結轉收入:借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入;貸:

本年利潤、結轉成本、費用和稅金;借:本年利潤;貸:主營業務成本、稅金及附加、其他業務成本、銷售手灶搏費用、管理費用、財務費用、營業外支出。

年底轉賬:《會計基礎工作規範》規定的結賬程式及方法是:結賬前,必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬。結賬時,應當結出每個賬戶的期末餘額。

結清舊賬:結清舊賬的做法如下:需要結出當月發生額的,畢祥應當在摘要欄內註明「本月合計」字樣,並在下面通欄劃單紅線。

需要結出本年累計發生額的,應當在摘要欄內註明「本年累計」字樣,並在下面通欄劃單紅線。

12月末的「本年累計」就是全年累計發生額,全年累計發生額下應當通欄劃雙紅線,年度終了結賬時,所有總賬賬戶都應當結出全年發生額和年末餘額。

記入新賬:年度終了,要把各賬戶的餘額結轉到下一會計年度,並在摘要欄註明「結轉下年」字樣;在下一會計年度新建有關會計賬簿的第一餘額欄內填寫上年結轉的餘額,並在摘要欄註明「上年結轉」字樣。

檢查當辯侍年的稅費繳納情況、避免已發生的成本費用跨年列支、結賬前應注意所得稅扣除專案處理。檢查個人借款利息和關聯方企業借款利息支出的處理。注意正確核算收入。

注意會計與稅法界定的收入概念的差異。注意會計報表的稅務分析。

會計月底結賬前需要進行的賬務處理

6樓:會計學堂

會計做賬的基本流程大體可以分為七個步驟。1、給原始憑證分類→2、編制會計憑證→3、登記會計賬簿→4、記賬憑證彙總→5、登記總賬→6、對賬結賬→7、編制會計報表。

年終結賬時有餘額的賬戶 應將其餘額結轉下會計年度 結轉後本年有餘額的賬戶的餘額及為零

以前是,現在不是。根據新的 會計基礎工作規範 二 結帳時,應當結出每個帳戶的期末餘額。需要結出當月發生額的,應當在摘要欄 內註明 本月合計 字樣,並在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發生額的,應當在摘 要欄內註明 本年累計 字樣,並在下面通欄劃單紅線 12月末的 本年累計 就是全年累 計發生額。全...

金蝶標準版軟體中的賬務處理板塊,在期末結賬時,總提示出錯,提示如圖所示,請高手高手給予解決

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我只能告訴你,增值稅稅負大概在3 左右 01.補貼收入 在會計報表如何設定問題 對企業收到即徵即退 先徵後退 先徵後返的增值稅,現行財會規定,應通過 補貼收入 會計科目來反映。補貼收入 科目屬 損益表 科目,而該科目反映的經濟業務只在 損益表 中反映,期末無餘額。損益表中無 補貼收入 專案,可在 其...